Orden de Compra. Nº1057509-18464-SE25 "INSUMOS MES DE JUNIO(Conv. SSÑ.- CJM)"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057509-18464-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-06-2025
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS MES DE JUNIO(Conv. SSÑ.- CJM)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057509-333-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN
R.U.T. 61.607.001-0
Dirección de Unidad de Compra Francisco Ramirez N°10
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 14915
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN
R.U.T. 61.607.001-0
Dirección de Facturación Francisco Ramirez N°10
Comuna *
Impuesto 282720
Dirección de Envío de la Factura Francisco Ramirez N°10
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PVequip: Insumos PV EQUIP
Razón Social PV EQUIP SA
R.U.T. 79.895.670-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PVequip: Insumos PV EQUIP
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42181708
Electrodos de parche de electrocardiografía (ECG)5Unidad no definidaELECTRODO CPR-D PADZ AED PLUS (SAMU uno cada tres meses ) 347-0110 ELECTRODO CPR-D PADZ AED PLUS (SAMU uno cada tres meses ) $ 240.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200.000 $ 1.200.000
42181708
Electrodos de parche de electrocardiografía (ECG)4Unidad no definidaPARCHE MARCAPASO ZOLL PEDIATRICO (PEDI PADZ) (347-0135) PARCHE MARCAPASO ZOLL PEDIATRICO (PEDI PADZ) $ 72.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 288.000 $ 288.000
Total Neto $ 1.488.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 282.720
TOTAL OC $ 1.770.720


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.