Orden de Compra. Nº1057509-192-SE20 "Perecibles Enero 2020 (Conv, PRM)"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Clínico Herminda Martín
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057509-192-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-01-2020
Nombre de la Orden de Compra Perecibles Enero 2020 (Conv, PRM)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057509-194-LP19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Hospital Clínico Herminda Martín
R.U.T. 61.607.001-0
Dirección de Unidad de Compra Francisco Ramirez N°10
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria por cambio de periodo (revisar en la sección adjuntos). Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 239
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días El pago será realizado, dentro de los 45 días corridos siguientes a la recepción conforme de la factura o boleta y servicios, dicho plazo se sustenta en la necesidad de dar cumplimiento a los procesos internos del establecimiento de verificación y valida
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Clínico Herminda Martín
R.U.T. 61.607.001-0
Dirección de Facturación Francisco Ramirez N°10
Comuna Chillán
Impuesto 82840
Dirección de Envío de la Factura Francisco Ramirez N°10
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Dole
Razón Social DOLE CHILE S A
R.U.T. 94.612.000-6
Sucursal Dole
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101545
Verduras deshidratadas200kilogramoApio. DESPACHAR SEGUN PLANIFICACION SEMANAL.Apio. DESPACHAR SEGUN PLANIFICACION SEMANAL. $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 238.000 $ 238.000
50101545
Verduras deshidratadas200kilogramoPapa entera pelada. DESPACHAR SEGUN PLANIFICACION SEMANAL.Papa entera pelada. DESPACHAR SEGUN PLANIFICACION SEMANAL. $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 198.000 $ 198.000
Total Neto $ 436.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 82.840
TOTAL OC $ 518.840


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.