Orden de Compra. Nº1057509-1924-SE24 "Pago Tarjetas Crédito y Débito DIC 2023 (Conv,pms"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057509-1924-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-02-2024
Nombre de la Orden de Compra Pago Tarjetas Crédito y Débito DIC 2023 (Conv,pms
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057509-339-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN
R.U.T. 61.607.001-0
Dirección de Unidad de Compra Francisco Ramirez N°10
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4520
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN
R.U.T. 61.607.001-0
Dirección de Facturación Francisco Ramirez N°10
Comuna Chillán
Impuesto 41766,94
Dirección de Envío de la Factura Francisco Ramirez N°10
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Haulmer
Razón Social HAULMER SPA
R.U.T. 76.795.561-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Haulmer
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
84101704
Servicios de cobranzas3UnidadArriendo 3 equipos.Arriendo 3 equipos. $ 18.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.185 $ 55.185
84101704
Servicios de cobranzas1UnidadPago con débito, DICIEMBRE 2023Pago con débito, DICIEMBRE 2023 $ 82.831,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.831 $ 82.831
84101704
Servicios de cobranzas1UnidadPago con crédito, DICIEMBRE 2023Pago con crédito, DICIEMBRE 2023 $ 81.810,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.810 $ 81.810
Total Neto $ 219.826
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 41.767
TOTAL OC $ 261.593


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.