Orden de Compra. Nº1057509-2453-SE24 "ADQ.INSUMOS RETINA MARZO 2024(CN-JAA)"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057509-2453-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-02-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQ.INSUMOS RETINA MARZO 2024(CN-JAA)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057509-265-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN
R.U.T. 61.607.001-0
Dirección de Unidad de Compra Francisco Ramirez N°10
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5730
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN
R.U.T. 61.607.001-0
Dirección de Facturación Francisco Ramirez N°10
Comuna *
Impuesto 143402,5
Dirección de Envío de la Factura Francisco Ramirez N°10
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 21-02-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Importaciones Medicas S.A.
Razón Social IM IMPORTACIONES MEDICAS S A
R.U.T. 77.939.920-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Importaciones Medicas S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiale25Unidad no definidaCANULA DE PERFLUORO 25 G (REF. MD. 25.D01)(221-0009)CANULA DE PERFLUORO 25 G (REF. MD. 25.D01) $ 25.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 649.750 $ 649.750
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiale30Unidad no definidaFILTRO MLIPORE REF. 581030(221-0012)FILTRO MLIPORE REF. 581030 $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.000 $ 105.000
Total Neto $ 754.750
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 143.402
TOTAL OC $ 898.152


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.