Orden de Compra. Nº1057509-3007-SE24 "Aseo Marzo 2024 (Conv, PRM)"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057509-3007-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-03-2024
Nombre de la Orden de Compra Aseo Marzo 2024 (Conv, PRM)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057509-204-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN
R.U.T. 61.607.001-0
Dirección de Unidad de Compra Francisco Ramirez N°10
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6543
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN
R.U.T. 61.607.001-0
Dirección de Facturación Francisco Ramirez N°10
Comuna Chillán
Impuesto 108529,52
Dirección de Envío de la Factura Francisco Ramirez N°10
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ITAHUA
Razón Social Comercial Itahua Spa
R.U.T. 76.096.988-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ITAHUA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131806
Barniz o ceras de muebles28UnidadLIMPIA VIDRIO LIQUIDO C/DISPENSADOR LIMPIA VIDRIO LIQUIDO C/DISPENSADOR $ 1.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.876 $ 29.876
47131806
Barniz o ceras de muebles40UnidadESCOBILLON PLASTICO similar Doña Clorinda ESCOBILLON PLASTICO similar Doña Clorinda $ 896,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.840 $ 35.840
10191509
Insecticidas7UnidadINSECTICIDA SPRAY CASA Y JARDIN 400 CC. INSECTICIDA SPRAY CASA Y JARDIN 400 CC. $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.950 $ 12.950
12161902
Detergentes surfactantes3UnidadLIQUIDO LIMPIADOR MULTIUSO LIQUIDO LIMPIADOR MULTIUSO $ 964,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.892 $ 2.892
14111703
Toallas de papel250UnidadTOALLA DE PAPEL ABSORBENTE TOALLA DE PAPEL ABSORBENTE $ 368,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.000 $ 92.000
14111704
Papel higiénico1650UnidadPAPEL HIGIENICO BLANCO 40 mts hoja simple PAPEL HIGIENICO BLANCO 40 mts hoja simple $ 241,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 397.650 $ 397.650
Total Neto $ 571.208
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 108.530
TOTAL OC $ 679.738


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.