Orden de Compra. Nº1057509-3622-SE19 "INSUMOS DIALISIS MAYO( -LIC-DIALISIS-KJN)"
Recuerde que el responsable del pago es Bienes y Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057509-3622-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-05-2019
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DIALISIS MAYO( -LIC-DIALISIS-KJN)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1370-44-LP15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Bienes y Servicios
R.U.T. 61.607.001-0
Dirección de Unidad de Compra Francisco Ramirez N°10
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 7955
Usuario SIGFE EDUARDO COLOMA GONZALEZ
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días El pago será realizado, dentro de los 45 días corridos siguientes a la recepción conforme de la factura, dicho plazo se sustenta en la necesidad de dar cumplimiento a los procesos internos del establecimiento de verificación y validación de los documento
Moneda Peso Chileno
Razón Social Bienes y Servicios
R.U.T. 61.607.001-0
Dirección de Facturación Francisco Ramirez N°10
Comuna Chillán
Impuesto 549100
Dirección de Envío de la Factura Francisco Ramirez N°10
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-05-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)
Razón Social NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)
R.U.T. 59.077.290-9
Sucursal NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26131604
Filtros fijos1200Unidad no definidaACIDO A 4 DEBE LLEGAR 600 FECHA 20-05-2019 DEBE LLEGAR 600 FECHA 27-05-2019ACIDO A 4 DEBE LLEGAR 600 FECHA 20-05-2019 DEBE LLEGAR 600 FECHA 27-05-2019 $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.040.000 $ 2.040.000
26131604
Filtros fijos500Unidad no definidaACIDO A3 DEBE LLEGAR 250 FECHA 20-05-2019 DEBE LLEGAR 250 FECHA 27-05-2019ACIDO A3 DEBE LLEGAR 250 FECHA 20-05-2019 DEBE LLEGAR 250 FECHA 27-05-2019 $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 850.000 $ 850.000
Total Neto $ 2.890.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 549.100
TOTAL OC $ 3.439.100


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.