Orden de Compra. Nº1057509-3779-SE26 "Aseo Abril 2026 (Conv, PRM)"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057509-3779-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-03-2026
Nombre de la Orden de Compra Aseo Abril 2026 (Conv, PRM)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057509-299-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN
R.U.T. 61.607.001-0
Dirección de Unidad de Compra Francisco Ramirez N°10
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 8767 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN
R.U.T. 61.607.001-0
Dirección de Facturación F.RANCISCO RAMIREZ 10.-
Comuna Chillán
Impuesto 21553,6
Dirección de Envío de la Factura F.RANCISCO RAMIREZ 10.-
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COEPSA EXPRESS SpA
Razón Social COEPSA EXPRESS SPA
R.U.T. 77.398.181-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COEPSA EXPRESS SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131805
Limpiadores de uso general1CajaFósforosFósforos $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300 $ 300
47131805
Limpiadores de uso general30UnidadForro cortina de bañoForro cortina de baño $ 1.431,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.930 $ 42.930
47131805
Limpiadores de uso general5UnidadDesinfectante liquido frasco, similar purificDesinfectante liquido frasco, similar purific $ 1.682,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.410 $ 8.410
47131805
Limpiadores de uso general30UnidadCera liquida incoloraCera liquida incolora $ 1.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.800 $ 37.800
47131805
Limpiadores de uso general200UnidadPaño absorbentePaño absorbente $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
Total Neto $ 113.440
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.554
TOTAL OC $ 134.994


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.