Orden de Compra. Nº1057509-4077-SE26 "Insumo mes de Abril( convenio HCHM-Bodega-JOP)"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057509-4077-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-04-2026
Nombre de la Orden de Compra Insumo mes de Abril( convenio HCHM-Bodega-JOP)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057509-310-LQ25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN
R.U.T. 61.607.001-0
Dirección de Unidad de Compra Francisco Ramirez N°10
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 9297
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN
R.U.T. 61.607.001-0
Dirección de Facturación Francisco Ramirez Nº 10
Comuna *
Impuesto 3645910
Dirección de Envío de la Factura Francisco Ramirez Nº 10
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-04-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor OLYMPUS CORPORATION CHILE SPA
Razón Social OLYMPUS CORPORATION CHILE SPA
R.U.T. 99.576.080-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal OLYMPUS CORPORATION CHILE SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30222404
Unidad de cuidados intensivos90Unidad no definidaPAPILOTOMO DE COOK TRI 20(REF.G22583) PAPILOTOMO DE COOK TRI 20(REF.G22583) $ 170.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.318.000 $ 15.318.000
30222404
Unidad de cuidados intensivos20Unidad no definidaAGUJAS DE ESCLEROTERAPIA 7FR/240CM 23GA LDVI23/240 (REF.G21866) AGUJAS DE ESCLEROTERAPIA 7FR/240CM 23GA LDVI23/240 (REF.G21866) $ 32.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 640.000 $ 640.000
30222404
Unidad de cuidados intensivos50Unidad no definidaPINZA BIOPSICA ENDOSCOPIA FENESTRADO DE 2,3 MM X 230MM CANAL DESECHABL PINZA BIOPSICA ENDOSCOPIA FENESTRADO DE 2,3 MM X 230MM CANAL DESECHABL $ 12.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 622.500 $ 622.500
30222404
Unidad de cuidados intensivos15Unidad no definidaPAPILOTOMO DE AGUJA 1.8MM/200CM/3MM (REF. OE11018N3) ENDO-FLEX PAPILOTOMO DE AGUJA 1.8MM/200CM/3MM (REF. OE11018N3) ENDO-FLEX $ 173.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.608.500 $ 2.608.500
Total Neto $ 19.189.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.645.910
TOTAL OC $ 22.834.910


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.