|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1057509-4647-SE26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
24-04-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Atención a Participantes Capacitación CURSOS 5062 -“Valoración y prevención de lesiones de la piel" (conv-mfce) |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1057509-189-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN
|
|
R.U.T. |
61.607.001-0 |
|
Dirección de Facturación |
Francisco Ramirez Nº 10 |
|
Comuna |
*
|
|
Impuesto |
182172,95 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Francisco Ramirez Nº 10 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
NATIVA SPA |
|
Razón Social |
SOCIEDAD GASTRONÓMICA NATIVA SPA
|
|
R.U.T. |
77.487.817-3 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
NATIVA SPA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
90101603
| Servicios de catering | 46 | Unidad no definida | Almuerzo | Almuerzo
|
$ 13.445,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 618.470
|
$ 618.470
|
90101603
| Servicios de catering | 45 | Unidad no definida |
Break |
Break |
$ 7.563,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 340.335
|
$ 340.335
|
|
|
Total Neto
|
$ 958.805
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 182.173
|
|
$ 1.140.978
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.