Orden de Compra. Nº1057509-4703-SE19 "Perecibles Junio 2019, extra (Conv, PRM)"
Recuerde que el responsable del pago es Bienes y Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057509-4703-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-06-2019
Nombre de la Orden de Compra Perecibles Junio 2019, extra (Conv, PRM)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5128-18-LP18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Bienes y Servicios
R.U.T. 61.607.001-0
Dirección de Unidad de Compra Francisco Ramirez N°10
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 9868
Usuario SIGFE EDUARDO COLOMA GONZALEZ
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días El pago será realizado, dentro de los 45 días corridos siguientes a la recepción conforme de la factura o boleta y servicios, dicho plazo se sustenta en la necesidad de dar cumplimiento a los procesos internos del establecimiento de verificación y valida
Moneda Peso Chileno
Razón Social Bienes y Servicios
R.U.T. 61.607.001-0
Dirección de Facturación Francisco Ramirez N°10
Comuna Chillán
Impuesto 144422,8
Dirección de Envío de la Factura Francisco Ramirez N°10
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ANA LUZ
Razón Social COMERCIALIZADORA FRUTAS Y VERDURAS ANA LUZ SALAS L
R.U.T. 76.861.752-k
Sucursal ANA LUZ
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101545
Verduras deshidratadas60kilogramoLechuga escarolaLechuga escarola $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.000 $ 72.000
50101545
Verduras deshidratadas144kilogramoPapa pre procesada enteraPapa pre procesada entera $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 141.120 $ 141.120
50101545
Verduras deshidratadas100kilogramoEsparragoEsparrago $ 4.170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 417.000 $ 417.000
50101545
Verduras deshidratadas10kilogramoCebollinCebollin $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000
50101545
Verduras deshidratadas100kilogramoApio Apio $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.000 $ 98.000
Total Neto $ 760.120
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 144.423
TOTAL OC $ 904.543


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.