Orden de Compra. Nº1057509-4745-SE19 "REPARACIONES URGENCIAS VARIAS(TD-URGENTE-DRA"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Clínico Herminda Martín
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057509-4745-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-06-2019
Nombre de la Orden de Compra REPARACIONES URGENCIAS VARIAS(TD-URGENTE-DRA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Hospital Clínico Herminda Martín
R.U.T. 61.607.001-0
Dirección de Unidad de Compra Francisco Ramirez N°10
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 10963
Usuario SIGFE EDUARDO COLOMA GONZALEZ
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días El pago será realizado, dentro de los 45 días corridos siguientes a la recepción conforme de la factura, dicho plazo se sustenta en la necesidad de dar cumplimiento a los procesos internos del establecimiento de verificación y validación de los documento
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Clínico Herminda Martín
R.U.T. 61.607.001-0
Dirección de Facturación Francisco Ramirez N°10
Comuna Chillán
Impuesto 345800
Dirección de Envío de la Factura Francisco Ramirez N°10
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Patricio Enrique
Razón Social CONSTRUCTORA PATRICIO ENRIQUE CHAVARRIA FUENTES E.
R.U.T. 76.815.245-4
Sucursal Patricio Enrique
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72101607
Instalación o reparación de paredes1Unidad no definidaCAMBIO POR ROTULA DE LÍNEA DE ALCANTARILLADO EN PVC100MM SECTOR SUBESTACIÓN TÉRMICA LADO NORPONIENTE, CONEXIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN HACIA CÁMARA DE DESCARGA. ADJUNTO DETALLE SOLICITUD N°387CAMBIO POR ROTULA DE LÍNEA DE ALCANTARILLADO EN PVC100MM SECTOR SUBESTACIÓN TÉRMICA LADO NORPONIENTE, CONEXIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN HACIA CÁMARA DE DESCARGA. ADJUNTO DETALLE SOLICITUD N°387 $ 890.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 890.000 $ 890.000
72101607
Instalación o reparación de paredes1Unidad no definidaREPARACIÓN DE DESAGÜE EN LÍNEA DE 3° DE DIÁMETRO EN COBRE( SECTOR DE BOMBAS DE CALEFACCIÓN), LÍNEAS DESCARGA HACIA CÁMARA DEL SECTOR. REPARACIÓN POR ROTURA EN LÍNEA DE ALCANTARILLADO EN SECTOR SUBESTACIÓN DE TRANSFERENCIA, ADJUNTO DETALLE DE LA SOL.REPARACIÓN DE DESAGÜE EN LÍNEA DE 3° DE DIÁMETRO EN COBRE( SECTOR DE BOMBAS DE CALEFACCIÓN), LÍNEAS DESCARGA HACIA CÁMARA DEL SECTOR. REPARACIÓN POR ROTURA EN LÍNEA DE ALCANTARILLADO EN SECTOR SUBESTACIÓN DE TRANSFERENCIA, ADJUNTO DETALLE DE LA S $ 930.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 930.000 $ 930.000
Total Neto $ 1.820.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 345.800
TOTAL OC $ 2.165.800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.