Orden de Compra. Nº1057509-49702-SE25 "Aseo Enero 2026 (Conv, PRM)"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057509-49702-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-12-2025
Nombre de la Orden de Compra Aseo Enero 2026 (Conv, PRM)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057509-299-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN
R.U.T. 61.607.001-0
Dirección de Unidad de Compra Francisco Ramirez N°10
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 169
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN
R.U.T. 61.607.001-0
Dirección de Facturación F.RANCISCO RAMIREZ 10.-
Comuna *
Impuesto 773704,7
Dirección de Envío de la Factura F.RANCISCO RAMIREZ 10.-
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Dahima SpA
Razón Social COMERCIAL DAHIMA SPA
R.U.T. 77.581.865-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Dahima SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121701
Bolsas de basura86PaqueteBolsa de basura 50x70. Paquete de 300 unidades.Bolsa de basura 50x70. Paquete de 300 unidades. $ 8.730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 750.780 $ 750.780
47121701
Bolsas de basura60ParGuantes de goma grandes.Guantes de goma grandes. $ 485,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.100 $ 29.100
47121701
Bolsas de basura400UnidadTrapero doble con ojalTrapero doble con ojal $ 741,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 296.400 $ 296.400
47121701
Bolsas de basura550UnidadBolsa basura negra 120*160Bolsa basura negra 120*160 $ 455,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.250 $ 250.250
47121701
Bolsas de basura160PaqueteBolsas de basura 70*90. Paquete de 300 unidades.Bolsas de basura 70*90. Paquete de 300 unidades. $ 17.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.745.600 $ 2.745.600
Total Neto $ 4.072.130
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 773.705
TOTAL OC $ 4.845.835


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.