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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057509-4985-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Cancelación solicitada |
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Fecha de Envío |
25-06-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Aseo Julio 2019 (Conv, PRM) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
Señores, en relación a la NO confirmación de pago, ni de fondos disponibles para regularización correspondientes por facturas adeudadas desde el mes de enero del presente año. Se solicita cancelación de orden de compra, por incumplimiento en los pagos.
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Bienes y Servicios |
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Razón Social |
Bienes y Servicios
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R.U.T. |
61.607.001-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Francisco Ramirez N°10 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
EDUARDO COLOMA GONZALEZ |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
El pago será realizado, dentro de los 45 días corridos siguientes a la recepción conforme de la factura o boleta y servicios, dicho plazo se sustenta en la necesidad de dar cumplimiento a los procesos internos del establecimiento de verificación y valida |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Bienes y Servicios
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R.U.T. |
61.607.001-0 |
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Dirección de Facturación |
Francisco Ramirez N°10 |
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Comuna |
Chillán
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Impuesto |
343330 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Francisco Ramirez N°10 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
MASTERMED |
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Razón Social |
MASTERMED SPA
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R.U.T. |
76.446.728-0 |
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Sucursal |
MASTERMED |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42131501
| Pecheras para pacientes | 13000 | Unidad | Pechera plástica con manga desechables. | Pechera plástica con manga desechables. |
$ 139,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.807.000
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$ 1.807.000
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Total Neto
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$ 1.807.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 343.330
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$ 2.150.330
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.