Orden de Compra. Nº1057509-5271-SE19 "MANTENCION CORRECTIVA INSTRUMENTAL(LIC-EQUIPOS-DRA)"
Recuerde que el responsable del pago es Bienes y Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057509-5271-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-07-2019
Nombre de la Orden de Compra MANTENCION CORRECTIVA INSTRUMENTAL(LIC-EQUIPOS-DRA)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1370-84-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Bienes y Servicios
R.U.T. 61.607.001-0
Dirección de Unidad de Compra Francisco Ramirez N°10
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 11180
Usuario SIGFE EDUARDO COLOMA GONZALEZ
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días El pago será realizado, dentro de los 45 días corridos siguientes a la recepción conforme de la factura, dicho plazo se sustenta en la necesidad de dar cumplimiento a los procesos internos del establecimiento de verificación y validación de los documento
Moneda Peso Chileno
Razón Social Bienes y Servicios
R.U.T. 61.607.001-0
Dirección de Facturación Francisco Ramirez N°10
Comuna Chillán
Impuesto 78964
Dirección de Envío de la Factura Francisco Ramirez N°10
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FAIQ
Razón Social FABRICACION, REPARACION Y VENTA DE INSTRUMENTAL Y
R.U.T. 76.210.177-7
Sucursal FAIQ
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26121637
Cable de fibra óptica de exterior1Unidad no definidaREPARACION DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO DISTINTOS SERVICIOS HOSPITAL SEGUN DETALLE ADJUNTO REPARACION DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO DISTINTOS SERVICIOS HOSPITAL SEGUN DETALLE ADJUNTO $ 415.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 415.600 $ 415.600
Total Neto $ 415.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 78.964
TOTAL OC $ 494.564


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.