Orden de Compra. Nº1057509-5964-SE26 "Aseo Junio 2026 (Conv, PRM)"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057509-5964-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-05-2026
Nombre de la Orden de Compra Aseo Junio 2026 (Conv, PRM)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057509-299-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN
R.U.T. 61.607.001-0
Dirección de Unidad de Compra Francisco Ramirez N°10
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 12532
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN
R.U.T. 61.607.001-0
Dirección de Facturación F.RANCISCO RAMIREZ 10.-
Comuna *
Impuesto 358978,97
Dirección de Envío de la Factura F.RANCISCO RAMIREZ 10.-
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA SPA. (BIENEK)
Razón Social SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA SPA
R.U.T. 89.842.300-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA SPA. (BIENEK)
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121802
Removedores210BidónESPONJA LISA ANTIBACTERIAL Bonobril ESPONJA LISA ANTIBACTERIAL Bonobril $ 190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.900 $ 39.900
47121802
Removedores8BidónDETERGENTE EN POLVO MULTIUSO Nobla, Bolsa de 25 Kls. DETERGENTE EN POLVO MULTIUSO Nobla, Bolsa de 25 Kls. $ 60.925,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 487.400 $ 487.400
47131805
Limpiadores de uso general2300UnidadBOLSAS P/BASURA 110X120 EXTRA GRANDE BOLSAS P/BASURA 110X120 EXTRA GRANDE $ 587,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.350.100 $ 1.350.100
47131805
Limpiadores de uso general7UnidadLustra muebleLustra mueble $ 1.709,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.963 $ 11.963
Total Neto $ 1.889.363
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 358.979
TOTAL OC $ 2.248.342


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.