Orden de Compra. Nº1057509-5984-SE26 "Aseo Junio 2026 (Conv, PRM)"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057509-5984-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-05-2026
Nombre de la Orden de Compra Aseo Junio 2026 (Conv, PRM)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057509-299-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN
R.U.T. 61.607.001-0
Dirección de Unidad de Compra Francisco Ramirez N°10
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 12557
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN
R.U.T. 61.607.001-0
Dirección de Facturación F.RANCISCO RAMIREZ 10.-
Comuna *
Impuesto 520701,65
Dirección de Envío de la Factura F.RANCISCO RAMIREZ 10.-
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Dahima SpA
Razón Social COMERCIAL DAHIMA SPA
R.U.T. 77.581.865-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Dahima SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121701
Bolsas de basura40UnidadPrestobarba simple azulPrestobarba simple azul $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
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Bolsas de basura100PaqueteBolsas de basura 70*90. Paquete de 300 unidades. (120-0003)Bolsas de basura 70*90. Paquete de 300 unidades. $ 17.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.716.000 $ 1.716.000
47121701
Bolsas de basura400UnidadBolsa basura negra 120*160 (120-0133)Bolsa basura negra 120*160 $ 455,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 182.000 $ 182.000
47121701
Bolsas de basura200UnidadTrapero doble con ojal 120-0063 Trapero doble con ojal $ 741,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 148.200 $ 148.200
47121701
Bolsas de basura50ParGuantes de goma grandes. (120-0030)Guantes de goma grandes. $ 485,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.250 $ 24.250
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Bolsas de basura74PaqueteBolsa de basura 50x70. Paquete de 300 unidades. (120-0002)Bolsa de basura 50x70. Paquete de 300 unidades. $ 8.730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 646.020 $ 646.020
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Bolsas de basura24ParGuantes de goma medianosGuantes de goma medianos $ 485,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.640 $ 11.640
47121701
Bolsas de basura5ParGuantes de goma pequeñosGuantes de goma pequeños $ 485,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.425 $ 2.425
Total Neto $ 2.740.535
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 520.702
TOTAL OC $ 3.261.237


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.