Orden de Compra. Nº1057509-6217-SE19 "TRABAJOS EJECUTADOS MES JULIO 2019 (LIC-CRASI-KJN)"
Recuerde que el responsable del pago es Bienes y Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057509-6217-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-08-2019
Nombre de la Orden de Compra TRABAJOS EJECUTADOS MES JULIO 2019 (LIC-CRASI-KJN)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4701-40-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Bienes y Servicios
R.U.T. 61.607.001-0
Dirección de Unidad de Compra Francisco Ramirez N°10
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 13586
Usuario SIGFE EDUARDO COLOMA GONZALEZ
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días El pago será realizado, dentro de los 45 días corridos siguientes a la recepción conforme de la factura, dicho plazo se sustenta en la necesidad de dar cumplimiento a los procesos internos del establecimiento de verificación y validación de los documento
Moneda Peso Chileno
Razón Social Bienes y Servicios
R.U.T. 61.607.001-0
Dirección de Facturación Francisco Ramirez N°10
Comuna Chillán
Impuesto 517750
Dirección de Envío de la Factura Francisco Ramirez N°10
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-08-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor M y G servicios Ltda
Razón Social SOC VILLABLANCA Y POLANCOLIMITADA
R.U.T. 76.261.160-0
Sucursal M y G servicios Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102506
Trabajos de acústica1Unidad no definidaTRABAJOS EJECUTADOS MES JULIO 2019 , MANTENCION INDUSTRIAL Y REDES EN AREAS TALES COMO LAVANDERIA, ALIMENTACION Y NIDAD DE EMERGENCIA, REPARA BOMBAS DE CALEFACCION, DE DESAGUE Y CENTRIFUGA DE HIDROPACKTRABAJOS EJECUTADOS MES JULIO 2019 , MANTENCION INDUSTRIAL Y REDES EN AREAS TALES COMO LAVANDERIA, ALIMENTACION Y NIDAD DE EMERGENCIA, REPARA BOMBAS DE CALEFACCION, DE DESAGUE Y CENTRIFUGA DE HIDROPACK $ 2.725.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.725.000 $ 2.725.000
Total Neto $ 2.725.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 517.750
TOTAL OC $ 3.242.750


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.