|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1057509-7825-SE19 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
15-10-2019 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Aseo Octubre 2019 (Conv, PRM) |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Bienes y Servicios |
|
Razón Social |
Bienes y Servicios
|
|
R.U.T. |
61.607.001-0 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Francisco Ramirez N°10 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
EDUARDO COLOMA GONZALEZ |
|
Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
El pago será realizado, dentro de los 45 días corridos siguientes a la recepción conforme de la factura o boleta y servicios, dicho plazo se sustenta en la necesidad de dar cumplimiento a los procesos internos del establecimiento de verificación y valida |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Bienes y Servicios
|
|
R.U.T. |
61.607.001-0 |
|
Dirección de Facturación |
Francisco Ramirez N°10 |
|
Comuna |
Chillán
|
|
Impuesto |
343330 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Francisco Ramirez N°10 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
MASTERMED |
|
Razón Social |
MASTERMED SPA
|
|
R.U.T. |
76.446.728-0 |
|
Sucursal |
MASTERMED |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42131501
| Pecheras para pacientes | 13000 | Unidad | Pechera plástica con manga desechables. | Pechera plástica con manga desechables. |
$ 139,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.807.000
|
$ 1.807.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.807.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 343.330
|
|
$ 2.150.330
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.