Orden de Compra. Nº1057509-8081-SE25 "ADQ.INSUMOS RETINA FEB25 (CONV.-CCA)"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057509-8081-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-01-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQ.INSUMOS RETINA FEB25 (CONV.-CCA)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057509-265-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN
R.U.T. 61.607.001-0
Dirección de Unidad de Compra Francisco Ramirez N°10
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4400
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN
R.U.T. 61.607.001-0
Dirección de Facturación Francisco Ramirez N°10
Comuna Chillán
Impuesto 159975,25
Dirección de Envío de la Factura Francisco Ramirez N°10
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-01-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Amedoph Chile
Razón Social COMERCIAL AMEDOPH CHILE LIMITADA
R.U.T. 76.310.090-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Amedoph Chile
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiale5Unidad no definidaPERFLUORO CARBONO (REF680307055 O 8250) 221-0015 PERFLUORO CARBONO (REF680307055 O 8250) $ 54.995,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 274.975 $ 274.975
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiale60Unidad no definidaVISCOELASTICO METILCELULOSA 2% (REF:58506) 221-0025VISCOELASTICO METILCELULOSA 2% (REF:58506) $ 9.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 567.000 $ 567.000
Total Neto $ 841.975
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 159.975
TOTAL OC $ 1.001.950


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.