Orden de Compra. Nº1057509-927-TD26 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1057509-240-FTD26"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057509-927-TD26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-01-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1057509-240-FTD26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN
R.U.T. 61.607.001-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3650
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días De acuerdo a lo establecido en la Ley N° 21131 articulo 2° quáter.
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN
R.U.T. 61.607.001-0
Dirección de Facturación Francisco Ramirez N° 10
Comuna Chillán
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Francisco Ramirez N° 10
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor freddy jimenez
Razón Social FREDDY ORLANDO JIMÉNEZ GONZÁLEZ
R.U.T. 16.762.799-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal freddy jimenez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
85101604
Servicios paramédicos1Unidad no definidaARSENALERO domingo, 21-09-2025 SEPTIEMBRE 2025 ARSENALERO domingo, 21-09-2025 SEPTIEMBRE 2025 $ 153.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 153.600 $ 153.600
85101604
Servicios paramédicos2Unidad no definidaARSENALERA SEPTIEMBRE 2025 ARSENALERA SEPTIEMBRE 2025 $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
85101604
Servicios paramédicos2Unidad no definidaARSENALERA SEPTIEMBRE 2025 ARSENALERA SEPTIEMBRE 2025 $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000
Total Neto $ 473.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 473.600

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.