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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057509-9911-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
21-08-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Pago con Tarjetas Crédito y Débito Julio 2023 (Con |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057509-339-LE21 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN
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R.U.T. |
61.607.001-0 |
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Dirección de Facturación |
Francisco Ramirez N°10 |
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Comuna |
Chillán
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Impuesto |
35005,22 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Francisco Ramirez N°10 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Haulmer |
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Razón Social |
HAULMER SPA
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R.U.T. |
76.795.561-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Haulmer |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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84101704
| Servicios de cobranzas | 3 | Unidad | Arriendo 3 equipos. | Arriendo 3 equipos. |
$ 18.024,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 54.072
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$ 54.072
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84101704
| Servicios de cobranzas | 1 | Unidad | Pago con crédito, JULIO 2023 | Pago con crédito, JULIO 2023 |
$ 51.279,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 51.279
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$ 51.279
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84101704
| Servicios de cobranzas | 1 | Unidad | Pago con débito, JULIO 2023 | Pago con débito, JULIO 2023 |
$ 78.887,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 78.887
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$ 78.887
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Total Neto
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$ 184.238
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 35.005
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$ 219.243
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.