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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057510-1831-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
09-06-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Servicio Radial Campaña Covid 19 (Sol. 953) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Bienes y Servicios |
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Razón Social |
Hospital San Carlos
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R.U.T. |
61.607.002-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Gazmuri 448 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
El pago será realizado de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Presupuestos del Sector Público, que establece que las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días. |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital San Carlos
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R.U.T. |
61.607.002-9 |
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Dirección de Facturación |
Gazmuri 448 |
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Comuna |
San Carlos
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Impuesto |
38000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Gazmuri 448 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
20-07-2020 |
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Proveedor |
Richard James |
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Razón Social |
Sociedad de Radio y Televisión Carivision Ltda
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R.U.T. |
76.744.520-2 |
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Sucursal |
Richard James |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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83121702
| Servicios relacionados con la radio | 2 | Mes | Servicio Radial por campaña sobre Covid 19, con emisión de 5 frases diarias de 30 segundos, de Lunes a Sábado desde el
20.05.2020 al 20.07.2020. | Servicio Radial por campaña sobre Covid 19, con emisión de 5 frases diarias de 30 segundos, de Lunes a Sábado desde el
20.05.2020 al 20.07.2020. |
$ 100.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 200.000
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$ 200.000
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Total Neto
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$ 200.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 38.000
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$ 238.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.