Orden de Compra. Nº1057510-186-SE25 "INSUMOS OFICINA, ENERO 2025"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL DE SAN CARLOS DR BENICIO ARZOLA MEDIN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057510-186-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-01-2025
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS OFICINA, ENERO 2025
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057510-41-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL DE SAN CARLOS DR BENICIO ARZOLA MEDIN
R.U.T. 61.607.002-9
Dirección de Unidad de Compra Gazmuri 448
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 438
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL DE SAN CARLOS DR BENICIO ARZOLA MEDIN
R.U.T. 61.607.002-9
Dirección de Facturación Gazmuri 448
Comuna San Carlos
Impuesto 143070
Dirección de Envío de la Factura Gazmuri 448
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IMPRENTANAVARRO
Razón Social FERNANDO SERGIO NAVARRO SANDOVAL
R.U.T. 8.980.404-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal IMPRENTANAVARRO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111805
Talones o talonarios10UnidadFORMULARIO GES FORMULARIO GES $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000
14111805
Talones o talonarios50UnidadINFORME EGRESO HOSPITALARIO INFORME EGRESO HOSPITALARIO $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.000 $ 105.000
14111805
Talones o talonarios200UnidadRECETARIO ESTUPEFACIENTES (TALONARIO CHEQUE) RECETARIO ESTUPEFACIENTES (TALONARIO CHEQUE) $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 440.000 $ 440.000
14111805
Talones o talonarios2000Unidadtarjeta familiar responsabletarjeta familiar responsable $ 88,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 176.000 $ 176.000
Total Neto $ 753.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 143.070
TOTAL OC $ 896.070


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.