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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057510-2133-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
07-07-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
PROVISION DE PAN, JUNIO 2020 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057510-40-LE19 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Bienes y Servicios |
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Razón Social |
Hospital San Carlos
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R.U.T. |
61.607.002-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Gazmuri 448 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
El pago será realizado de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Presupuestos del Sector Público, que establece que las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital San Carlos
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R.U.T. |
61.607.002-9 |
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Dirección de Facturación |
Gazmuri 448 |
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Comuna |
San Carlos
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Impuesto |
137091,118 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Gazmuri 448 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
LA ESPIGA DE ORO |
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Razón Social |
PANIFICADORA LA ESPIGA DE ORO LTDA
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R.U.T. |
85.192.900-2 |
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Sucursal |
LA ESPIGA DE ORO |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50181901
| Pan fresco | 505,8 | kilogramo | Pan Corriente
| Pan Corriente
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$ 1.092,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 552.334
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$ 552.334
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50181901
| Pan fresco | 98,2 | kilogramo | Pan de Molde
| Pan de Molde
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$ 1.723,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 169.199
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$ 169.199
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Total Neto
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$ 721.532
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 137.091
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$ 858.623
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.