Orden de Compra. Nº1057510-2207-AG26 "INSUMOS MEDICOS MAYO 2026 (C.A. - FNB)"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL DE SAN CARLOS DR BENICIO ARZOLA MEDIN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057510-2207-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-06-2026
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS MEDICOS MAYO 2026 (C.A. - FNB)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL DE SAN CARLOS DR BENICIO ARZOLA MEDIN
R.U.T. 61.607.002-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4827
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL DE SAN CARLOS DR BENICIO ARZOLA MEDIN
R.U.T. 61.607.002-9
Dirección de Facturación Gazmuri 448
Comuna San Carlos
Impuesto 27371,4
Dirección de Envío de la Factura Gazmuri 448
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor STERISALUD
Razón Social STERISALUD SPA
R.U.T. 78.225.193-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal STERISALUD
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42312310
Frascos limpiadores5UnidadLIMPIA LUMEN 10 MM. CODIGO: BATLL10007 LIMPIA LUMEN 10 MM. CODIGO: BATLL10007 $ 7.203,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.015 $ 36.015
42312310
Frascos limpiadores5UnidadLIMPIA LUMEN 12 MM. CODIGO: BATLL10008LIMPIA LUMEN 12 MM. CODIGO: BATLL10008 $ 7.203,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.015 $ 36.015
42312310
Frascos limpiadores5UnidadLIMPIA LUMEN 20 MM. CODIGO: BATLL10010 LIMPIA LUMEN 20 MM. CODIGO: BATLL10010 $ 7.203,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.015 $ 36.015
42312310
Frascos limpiadores5UnidadLIMPIA LUMEN 3,0 MM. (REEMPLAZA AL 3,3) CODIGO: BATLL10013LIMPIA LUMEN 3,0 MM. (REEMPLAZA AL 3,3) CODIGO: BATLL10013 $ 7.203,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.015 $ 36.015
Total Neto $ 144.060
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 27.371
TOTAL OC $ 171.431


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.