Orden de Compra. Nº1057510-2228-SE20 "INSUMOS OFICINA, JULIO 2020"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital San Carlos
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057510-2228-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-07-2020
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS OFICINA, JULIO 2020
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057510-49-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Hospital San Carlos
R.U.T. 61.607.002-9
Dirección de Unidad de Compra Gazmuri 448
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5249
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días El pago será realizado de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Presupuestos del Sector Público, que establece que las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital San Carlos
R.U.T. 61.607.002-9
Dirección de Facturación Gazmuri 448
Comuna San Carlos
Impuesto 93100
Dirección de Envío de la Factura Gazmuri 448
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IMPRENTA GEOGRAFICA
Razón Social GLORIA ALEJANDRA ARRIAGADA ARAVENA
R.U.T. 9.161.948-2
Sucursal IMPRENTA GEOGRAFICA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Talones o talonarios100UnidadRECETARIOS CON FOLIO RECETARIOS CON FOLIO $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
14111805
Talones o talonarios1000UnidadSOBRE IMAGENOLOGIASOBRE IMAGENOLOGIA 36 X 47 CM SOBRE IMAGENOLOGIA 36 X 47 CM $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.000 $ 250.000
14111805
Talones o talonarios10UnidadBOLETA ALCOHOLEMIA BOLETA ALCOHOLEMIA $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
14111805
Talones o talonarios4000UnidadBOLETA DE RECAUDACIÓN CONTINUA BOLETA DE RECAUDACIÓN CONTINUA $ 45,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000
Total Neto $ 490.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 93.100
TOTAL OC $ 583.100


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.