Orden de Compra. Nº1057510-227-SE21 "INSUMOS OFICINA, ENERO 2021"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital San Carlos
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057510-227-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-01-2021
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS OFICINA, ENERO 2021
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057510-49-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Hospital San Carlos
R.U.T. 61.607.002-9
Dirección de Unidad de Compra Gazmuri 448
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 377 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días El pago será realizado de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Presupuestos del Sector Público, que establece que las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital San Carlos
R.U.T. 61.607.002-9
Dirección de Facturación Gazmuri 448
Comuna San Carlos
Impuesto 59850
Dirección de Envío de la Factura Gazmuri 448
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IMPRENTA GEOGRAFICA
Razón Social GLORIA ALEJANDRA ARRIAGADA ARAVENA
R.U.T. 9.161.948-2
Sucursal IMPRENTA GEOGRAFICA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111805
Talones o talonarios1000UnidadSOBRES UND 36x47 CMS (RX)SOBRES UND 36x47 CMS (RX) $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.000 $ 250.000
14111805
Talones o talonarios2UnidadLIBRO INGRESO-EGRESO MEDICINALIBRO INGRESO-EGRESO MEDICINA $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
14111805
Talones o talonarios10UnidadCOMPROBANTE DE CAJA COMPROBANTE DE CAJA $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
14111805
Talones o talonarios5UnidadFICHA GINECOLOGICA FICHA GINECOLOGICA $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
Total Neto $ 315.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 59.850
TOTAL OC $ 374.850


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.