Orden de Compra. Nº1057510-2840-SE22 "COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS LEGRAND PARA TERMINACIONES ELECTRICAS DE SALAS DE RAYOS Y MODIFICACIONES EN SERVICIO DE TRAUMATOLOGIA"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL DE SAN CARLOS DR BENICIO ARZOLA MEDIN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057510-2840-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-08-2022
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS LEGRAND PARA TERMINACIONES ELECTRICAS DE SALAS DE RAYOS Y MODIFICACIONES EN SERVICIO DE TRAUMATOLOGIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL DE SAN CARLOS DR BENICIO ARZOLA MEDIN
R.U.T. 61.607.002-9
Dirección de Unidad de Compra Gazmuri 448
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 9187
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL DE SAN CARLOS DR BENICIO ARZOLA MEDIN
R.U.T. 61.607.002-9
Dirección de Facturación Gazmuri 448
Comuna San Carlos
Impuesto 345047,6
Dirección de Envío de la Factura Gazmuri 448
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ELECTRICIDAD GOBANTES S.A - Casa Matriz
Razón Social ELECTRICIDAD GOBANTES S A
R.U.T. 80.409.800-3
Sucursal ELECTRICIDAD GOBANTES S.A - Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Inspección de equipamientos10Unidad32807 DLP/TAPA FINAL P/3280032807 DLP/TAPA FINAL P/32800 $ 3.614,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.140 $ 36.140
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Inspección de equipamientos5Unidad10771 DLP3/ACC CAMB PLN TPA 65MM BL10771 DLP3/ACC CAMB PLN TPA 65MM BL $ 23.181,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.905 $ 115.905
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Inspección de equipamientos10Unidad10736 DLP/ DERIVACION (T) 50MM10736 DLP/ DERIVACION (T) 50MM $ 18.828,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 188.280 $ 188.280
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Inspección de equipamientos30UnidadAM5113 (EX AM5113C) TOMA 2P+T 10A BLANCOAM5113 (EX AM5113C) TOMA 2P+T 10A BLANCO $ 1.738,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.140 $ 52.140
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Inspección de equipamientos20Unidad503SB (EX 503SW)SOP PLASTICO 3 MOD MATIX503SB (EX 503SW)SOP PLASTICO 3 MOD MATIX $ 838,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.760 $ 16.760
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Inspección de equipamientos20UnidadAM503/2BN PLACA 2/P TECNOPOLIMERO BCO.AM503/2BN PLACA 2/P TECNOPOLIMERO BCO. $ 1.427,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.540 $ 28.540
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Inspección de equipamientos10Unidad10602 DLP/ANG. INT. 85-95 G. CUERPO 50MM10602 DLP/ANG. INT. 85-95 G. CUERPO 50MM $ 9.408,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.080 $ 94.080
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Inspección de equipamientos10Unidad30018 ANGULO PLANO 75MM30018 ANGULO PLANO 75MM $ 2.741,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.410 $ 27.410
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Inspección de equipamientos50Unidad689030 CAJA CHUQUI S/P BLANCA UNIVERSAL689030 CAJA CHUQUI S/P BLANCA UNIVERSAL $ 1.488,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.400 $ 74.400
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Inspección de equipamientos3Unidad78204 BLOC DE PUERTA 1PULS. 2PIL.78204 BLOC DE PUERTA 1PULS. 2PIL. $ 85.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 256.740 $ 256.740
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Inspección de equipamientos5Unidad78362 ELIOCAD PERA DE LLAMADA78362 ELIOCAD PERA DE LLAMADA $ 70.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 354.285 $ 354.285
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Inspección de equipamientos5Unidad77150 SH/TOMA LLAMADA BIOMEDICA77150 SH/TOMA LLAMADA BIOMEDICA $ 12.868,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.340 $ 64.340
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Inspección de equipamientos20Unidad10802 DLP/JUNTA DE TAPA 85MM10802 DLP/JUNTA DE TAPA 85MM $ 2.096,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.920 $ 41.920
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Inspección de equipamientos20Unidad10691 DLP/JUNTA DE CUERPO UNIVERSAL10691 DLP/JUNTA DE CUERPO UNIVERSAL $ 1.110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.200 $ 22.200
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Inspección de equipamientos50Unidad98022 PRENSAESTOPA 11P P/CABLE98022 PRENSAESTOPA 11P P/CABLE $ 2.128,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 106.400 $ 106.400
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Inspección de equipamientos10Unidad32802 DLP/ANG PLANO P/3280032802 DLP/ANG PLANO P/32800 $ 15.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 154.450 $ 154.450
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Inspección de equipamientos10Unidad32800 DLP/ PASADA PISO 90x20MM32800 DLP/ PASADA PISO 90x20MM $ 11.066,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.660 $ 110.660
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Inspección de equipamientos10Unidad32803 DLP/JUNTA TAPA P/3280032803 DLP/JUNTA TAPA P/32800 $ 7.139,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.390 $ 71.390
Total Neto $ 1.816.040
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 345.048
TOTAL OC $ 2.161.088


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.