Orden de Compra. Nº1057510-2855-SE21 "COAGULACION SEPTIEMBRE 2021"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL SAN CAR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057510-2855-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-09-2021
Nombre de la Orden de Compra COAGULACION SEPTIEMBRE 2021
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2142-62-LQ18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San Carlos
Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL SAN CAR
R.U.T. 61.607.002-9
Dirección de Unidad de Compra Gazmuri 448
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5738
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días El pago será realizado de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Presupuestos del Sector Público, que establece que las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días.
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL SAN CAR
R.U.T. 61.607.002-9
Dirección de Facturación Gazmuri 448
Comuna San Carlos
Impuesto 488110
Dirección de Envío de la Factura Gazmuri 448
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-09-2021
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GRUPO BIOS S.A.
Razón Social GRUPO BIOS S.A.
R.U.T. 96.540.690-5
Sucursal GRUPO BIOS S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Unidades de laboratorio6CajaCubetas TOP CAJA X 2400 UDS. CODIGO 29400100Cubetas TOP CAJA X 2400 UDS. CODIGO 29400100 $ 160.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 960.000 $ 960.000
30201902
Unidades de laboratorio10UnidadCONTROL NORMAL 1 X 1 ML. CODIGO 20003110CONTROL NORMAL 1 X 1 ML. CODIGO 20003110 $ 5.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.000 $ 57.000
30201902
Unidades de laboratorio60UnidadRecombiplastin 2G 1x8 ml (COD 20002950)Recombiplastin 2G 1x8 ml (COD 20002950) $ 14.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840.000 $ 840.000
30201902
Unidades de laboratorio10UnidadCONTROL LOW 1 X 1 ML. CODIGO 20003210CONTROL LOW 1 X 1 ML. CODIGO 20003210 $ 7.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.000 $ 76.000
30201902
Unidades de laboratorio1UnidadFACTOR DILUENT 100 ML (COD. 9757600)FACTOR DILUENT 100 ML (COD. 9757600) $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
30201902
Unidades de laboratorio5UnidadControl D Dimer (COD 20008610)Control D Dimer (COD 20008610) $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.000 $ 125.000
30201902
Unidades de laboratorio1UnidadCopas 2 ml 1000 uds (5575100)Copas 2 ml 1000 uds (5575100) $ 55.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.000 $ 55.000
30201902
Unidades de laboratorio2UnidadClean agent 80 ml. (COD 9832700)Clean agent 80 ml. (COD 9832700) $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000
30201902
Unidades de laboratorio4UnidadCleaning Solution 500 ml (COD 9831700)Cleaning Solution 500 ml (COD 9831700) $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000
30201902
Unidades de laboratorio25UnidadAPTT SP 1x8 ml (20006300)APTT SP 1x8 ml (20006300) $ 14.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350.000 $ 350.000
Total Neto $ 2.569.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 488.110
TOTAL OC $ 3.057.110


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.