Orden de Compra. Nº1057510-2964-SE20 "COMPRA MATERIALES ELECTRICOS PARA IMPLEMENTACION DE DOS CAMAS UTI EN PENSIONADO - CONTINGENCIA COVID-19"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital San Carlos
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057510-2964-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-10-2020
Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES ELECTRICOS PARA IMPLEMENTACION DE DOS CAMAS UTI EN PENSIONADO - CONTINGENCIA COVID-19
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Hospital San Carlos
R.U.T. 61.607.002-9
Dirección de Unidad de Compra Gazmuri 448
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 7428 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital San Carlos
R.U.T. 61.607.002-9
Dirección de Facturación Gazmuri 448
Comuna San Carlos
Impuesto 276220,1
Dirección de Envío de la Factura Gazmuri 448
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ELECTRICIDAD GOBANTES S.A - Casa Matriz
Razón Social ELECTRICIDAD GOBANTES S A
R.U.T. 80.409.800-3
Sucursal ELECTRICIDAD GOBANTES S.A - Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27111704
Enchufes1GlobalMATERIALES ELECTRICOS (DETALLE EN RESOLUCION Y COTIZACION ADJUNTA)MATERIALES ELECTRICOS (DETALLE EN RESOLUCION Y COTIZACION ADJUNTA) $ 1.453.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.453.790 $ 1.453.790
Total Neto $ 1.453.790
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 276.220
TOTAL OC $ 1.730.010


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.