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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057510-427-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
04-02-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Monitoreo Mensual Estanques Acumulación AP Febrero |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2142-92-LE17 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
José Miguel Retamal |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
Se deberá emitir factura, a nombre de Hospital de San Carlos Dr. Benicio Arzola Medina, Rut: 61.607.002-9. Pago al contado en Moneda Nacional chilenos, dentro de los 45 días, contados desde la fecha de recepción conforme de dicha factura en Oficina |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL SAN CAR
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R.U.T. |
61.607.002-9 |
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Dirección de Facturación |
Gazmuri 448 |
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Comuna |
San Carlos
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Impuesto |
28500 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Gazmuri 448 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ENRIQUE ORLANDO RAMIREZ SAN MA - Casa Matriz |
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Razón Social |
ENRIQUE ORLANDO RAMIREZ SAN MARTIN
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R.U.T. |
4.963.418-8 |
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Sucursal |
ENRIQUE ORLANDO RAMIREZ SAN MA - Casa Matriz |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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41104207
| Sistemas de análisis de agua | 3 | Unidad | MONITOREO MENSUAL ESTANQUES ACUMULACION AGUA POTABLE,FEBRERO 2019. | MONITOREO MENSUAL ESTANQUES ACUMULACION AGUA POTABLE,FEBRERO 2019. |
$ 50.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 150.000
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$ 150.000
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Total Neto
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$ 150.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 28.500
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$ 178.500
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.