Orden de Compra. Nº1057510-7103-SE25 "Insumos Caja Artroscopia. Pcte: Angel A.E /FC 07/07/25"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL DE SAN CARLOS DR BENICIO ARZOLA MEDIN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057510-7103-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-11-2025
Nombre de la Orden de Compra Insumos Caja Artroscopia. Pcte: Angel A.E /FC 07/07/25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057510-74-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL DE SAN CARLOS DR BENICIO ARZOLA MEDIN
R.U.T. 61.607.002-9
Dirección de Unidad de Compra Gazmuri 448
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 9571
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL DE SAN CARLOS DR BENICIO ARZOLA MEDIN
R.U.T. 61.607.002-9
Dirección de Facturación Gazmuri 448
Comuna *
Impuesto 155323,86
Dirección de Envío de la Factura Gazmuri 448
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Arenys Med
Razón Social ARENYS MED S.A.
R.U.T. 76.901.400-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Arenys Med
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42312201
Sutura1UnidadRADIOFRECUENCIA TURBOVAC COD 4250.01RADIOFRECUENCIA TURBOVAC COD 4250.01 $ 248.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 248.600 $ 248.600
42312201
Sutura1UnidadSUTURA Y AGUJA ULTRABRAID N2 COBRAID COD 7210915SUTURA Y AGUJA ULTRABRAID N2 COBRAID COD 7210915 $ 30.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.900 $ 30.900
42312201
Sutura1UnidadSUTURA Y AGUJA ULTRABRAID N2 BLANCA COD 7210914SUTURA Y AGUJA ULTRABRAID N2 BLANCA COD 7210914 $ 30.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.900 $ 30.900
42312201
Sutura2Unidad ANCLA TWINFIX TI 5.0 ULTRABRAID COD 7210708 ANCLA TWINFIX TI 5.0 ULTRABRAID COD 7210708 $ 253.547,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 507.094 $ 507.094
Total Neto $ 817.494
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 155.324
TOTAL OC $ 972.818


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.