Orden de Compra. Nº1057510-805-SE20 "MANTENCION PREVENTIVA UMAS, VEX, ROOFTOP, SPLIT, QUEMADORES, CALDERAS, CAMARAS DE FRIO"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL SAN CAR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057510-805-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-03-2020
Nombre de la Orden de Compra MANTENCION PREVENTIVA UMAS, VEX, ROOFTOP, SPLIT, QUEMADORES, CALDERAS, CAMARAS DE FRIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2142-4-LQ18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San Carlos
Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL SAN CAR
R.U.T. 61.607.002-9
Dirección de Unidad de Compra Gazmuri 448
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2482
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días El pago será realizado de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Presupuestos del Sector Público, que establece que las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL SAN CAR
R.U.T. 61.607.002-9
Dirección de Facturación Gazmuri 448
Comuna San Carlos
Impuesto 1505750
Dirección de Envío de la Factura Gazmuri 448
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor KyC Industrial Ltda
Razón Social KyC Industrial Ltda
R.U.T. 76.395.563-k
Sucursal KyC Industrial Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81141804
Inspección de equipamientos19UnidadMANTENCION PREVENTIVA UMASMANTENCION PREVENTIVA UMAS $ 180.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.420.000 $ 3.420.000
81141804
Inspección de equipamientos37UnidadMANTENCION PREVENTIVA VEXMANTENCION PREVENTIVA VEX $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.295.000 $ 1.295.000
81141804
Inspección de equipamientos7UnidadMANTENCION PREVENTIVA ROOFTOPMANTENCION PREVENTIVA ROOFTOP $ 90.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630.000 $ 630.000
81141804
Inspección de equipamientos4UnidadMANTENCION PREVENTIVA CALDERASMANTENCION PREVENTIVA CALDERAS $ 150.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600.000 $ 600.000
81141804
Inspección de equipamientos2UnidadMANTENCION PREVENTIVA CAMARAS DE FRIOMANTENCION PREVENTIVA CAMARAS DE FRIO $ 150.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000
81141804
Inspección de equipamientos54UnidadMANTENCION PREVENTIVA SPLITMANTENCION PREVENTIVA SPLIT $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.080.000 $ 1.080.000
81141804
Inspección de equipamientos4UnidadMANTENCION PREVENTIVA QUEMADORESMANTENCION PREVENTIVA QUEMADORES $ 150.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600.000 $ 600.000
Total Neto $ 7.925.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.505.750
TOTAL OC $ 9.430.750


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.