Orden de Compra. Nº
1057510-805-SE20
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MANTENCION PREVENTIVA UMAS, VEX, ROOFTOP, SPLIT, QUEMADORES, CALDERAS, CAMARAS DE FRIO
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Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL SAN CAR
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057510-805-SE20
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
17-03-2020
Nombre de la Orden de Compra
MANTENCION PREVENTIVA UMAS, VEX, ROOFTOP, SPLIT, QUEMADORES, CALDERAS, CAMARAS DE FRIO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2142-4-LQ18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital San Carlos
Razón Social
SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL SAN CAR
R.U.T.
61.607.002-9
Dirección de Unidad de Compra
Gazmuri 448
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2482
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
El pago será realizado de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Presupuestos del Sector Público, que establece que las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL SAN CAR
R.U.T.
61.607.002-9
Dirección de Facturación
Gazmuri 448
Comuna
San Carlos
Impuesto
1505750
Dirección de Envío de la Factura
Gazmuri 448
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
KyC Industrial Ltda
Razón Social
KyC Industrial Ltda
R.U.T.
76.395.563-k
Sucursal
KyC Industrial Ltda
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
81141804
Inspección de equipamientos
19
Unidad
MANTENCION PREVENTIVA UMAS
MANTENCION PREVENTIVA UMAS
$ 180.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.420.000
$ 3.420.000
81141804
Inspección de equipamientos
37
Unidad
MANTENCION PREVENTIVA VEX
MANTENCION PREVENTIVA VEX
$ 35.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.295.000
$ 1.295.000
81141804
Inspección de equipamientos
7
Unidad
MANTENCION PREVENTIVA ROOFTOP
MANTENCION PREVENTIVA ROOFTOP
$ 90.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 630.000
$ 630.000
81141804
Inspección de equipamientos
4
Unidad
MANTENCION PREVENTIVA CALDERAS
MANTENCION PREVENTIVA CALDERAS
$ 150.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 600.000
$ 600.000
81141804
Inspección de equipamientos
2
Unidad
MANTENCION PREVENTIVA CAMARAS DE FRIO
MANTENCION PREVENTIVA CAMARAS DE FRIO
$ 150.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 300.000
$ 300.000
81141804
Inspección de equipamientos
54
Unidad
MANTENCION PREVENTIVA SPLIT
MANTENCION PREVENTIVA SPLIT
$ 20.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.080.000
$ 1.080.000
81141804
Inspección de equipamientos
4
Unidad
MANTENCION PREVENTIVA QUEMADORES
MANTENCION PREVENTIVA QUEMADORES
$ 150.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 600.000
$ 600.000
Total Neto
$ 7.925.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 1.505.750
TOTAL OC
$ 9.430.750
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.