Orden de Compra. Nº1057512-110-SE20 "LABORATORIO DENTAL MES DE DICIEMBRE 2019 1396-35-LE"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL DE YUNG
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057512-110-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-01-2020
Nombre de la Orden de Compra LABORATORIO DENTAL MES DE DICIEMBRE 2019 1396-35-LE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1396-35-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Pedro Morales C.
Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL DE YUNG
R.U.T. 61.607.004-5
Dirección de Unidad de Compra Angamos 658
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 284
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días El pago será realizado de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Presupuestos del Sector Público, que establece que las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha e
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL DE YUNG
R.U.T. 61.607.004-5
Dirección de Facturación Angamos 658 Yungay
Comuna Yungay
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Angamos 658 Yungay
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor javilab
Razón Social RODRIGO JAVIER CHAVEZ JEREZ
R.U.T. 17.450.998-0
Sucursal javilab
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30201903
Unidades dentales1Unidad no definidaREPARACIÓN DE PRÓTESIS REPARACIÓN DE PRÓTESIS $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
30201903
Unidades dentales27Unidad no definidaPRÓTESIS ACRÍLICAPRÓTESIS ACRÍLICA $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 810.000 $ 810.000
30201903
Unidades dentales9Unidad no definidaPRÓTESIS METAL ACRÍLICAPRÓTESIS METAL ACRÍLICA $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450.000 $ 450.000
Total Neto $ 1.270.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 1.270.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.