|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1057512-227-AG26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
05-03-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
FORMULARIOS HOSPITAL DE YUNGAY 2026 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL DE YUNG
|
|
R.U.T. |
61.607.004-5 |
|
Dirección de Facturación |
Angamos 658 Yungay |
|
Comuna |
Yungay
|
|
Impuesto |
747144,6 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Angamos 658 Yungay |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
imprenta la familia |
|
Razón Social |
ALEJANDRO DELMIRO NAVARRO SANDOVAL
|
|
R.U.T. |
10.857.824-6 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
imprenta la familia |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
82121507
| Impresión de papelería o formularios comerciales | 1 | Unidad | SE DETALLAN PRODUCTOS A NECESITAR EN PLANILLA ADJUNTA EN DOCUMENTO ANEXO. | |
$ 3.932.340,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 3.932.340
|
$ 3.932.340
|
|
|
Total Neto
|
$ 3.932.340
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 747.145
|
|
$ 4.679.485
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.