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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057512-26-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
11-02-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
FRUTRAS Y VERDURAS MES ENERO 2019 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1396-37-LE16 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
El pago será realizado de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Presupuestos del Sector Público, que establece que las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha e |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL DE YUNG
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R.U.T. |
61.607.004-5 |
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Dirección de Facturación |
Angamos 658 Yungay |
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Comuna |
Yungay
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Impuesto |
341393,33 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Angamos 658 Yungay |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
11-02-2019 |
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Proveedor |
142991829 |
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Razón Social |
PAOLA NATALY UMANA CERDA
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R.U.T. |
14.299.182-9 |
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Sucursal |
142991829 |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50101538
| Verduras frescas | 1 | Unidad no definida | PEDIDO DE VERDURAS ENERO 2019 SEGUN GUIAS N:
3229
3230
3232
3233
3235
3236
3238
3239
3240
3241
3244
3245 | PEDIDO DE VERDURAS ENERO 2019 SEGUN GUIAS N:
3229
3230
3232
3233
3235
3236
3238
3239
3240
3241
3244
3245 |
$ 1.796.807,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.796.807
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$ 1.796.807
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Total Neto
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$ 1.796.807
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 341.393
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$ 2.138.200
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.