Orden de Compra. Nº1057513-193-SE24 "SERVICIO DE INFORMATICO"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL DE QUIRIHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057513-193-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-04-2024
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE INFORMATICO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057513-5-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL DE QUIRIHUE
R.U.T. 61.607.005-3
Dirección de Unidad de Compra AVDA PRAT N 145
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 837
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL DE QUIRIHUE
R.U.T. 61.607.005-3
Dirección de Facturación AVDA PRAT N 145
Comuna Quirihue
Impuesto 380000,19
Dirección de Envío de la Factura AVDA PRAT N 145
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-04-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ARDYN DANILO
Razón Social ARDYN SPA
R.U.T. 76.725.527-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ARDYN DANILO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111715
Profesionales1Unidad no definidaPROFESIONAL INFORMATCO 44 HORAS SEMANALES ORDEN DE COMPRA DEL 02-014-2024- AL 29-02-2024PROFESIONAL INFORMATCO 44 HORAS SEMANALES ORDEN DE COMPRA MES MARZO $ 1.512.606,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.512.606 $ 1.512.606
80111715
Profesionales1Unidad no definidaHORA EXTRA PARA PROFESIONAL INFORMATICO ORDEN COMPRA MES DE MARZO 2024HORA EXTRA PARA PROFESIONAL INFORMATICO ORDEN COMPRA MES DE MARZO 2024 $ 487.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 487.395 $ 487.395
Total Neto $ 2.000.001
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 380.000
TOTAL OC $ 2.380.001


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.