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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057513-843-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
27-12-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIOS ARRIENDO EQUIPO ENLACE TELECOMUNICACIONES |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Orden de Compra para informar
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL DE QUIRIHUE
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R.U.T. |
61.607.005-3 |
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Dirección de Facturación |
AVDA PRAT N 145 |
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Comuna |
*
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Impuesto |
65933,04 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA PRAT N 145 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
04-12-2024 |
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Proveedor |
DTS |
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Razón Social |
DESARROLLOS TECNOLÓGICOS SUSTENTABLES SPA
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R.U.T. |
76.754.034-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DTS |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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71151103
| Servicios de administración de datos de registro | 1 | Unidad no definida | ARRIENDO EQUIPO DE ENLACE DE TELECOMUNICACIONES PARA SERVICIO DE SOME HOSPITAL QUIRIHUE ARRIENDO POR 24 MESES SEGÚN RESOLUCIÓN 817 ORDEN DE COMPRA MES DICIEMBRE 2024
| ARRIENDO EQUIPO DE ENLACE DE TELECOMUNICACIONES PARA SERVICIO DE SOME HOSPITAL QUIRIHUE ARRIENDO POR 24 MESES SEGÚN RESOLUCIÓN 817 ORDEN DE COMPRA MES DE DICIEMBRE 2024 |
$ 347.016,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 347.016
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$ 347.016
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Total Neto
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$ 347.016
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 65.933
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$ 412.949
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.