Orden de Compra. Nº1057514-111-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1057514-2-L119"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Comunitario de Salud Familiar El Carmen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057514-111-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 31-05-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1057514-2-L119
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057514-2-L119
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Hospital Comunitario de Salud Familiar El Carmen
R.U.T. 61.607.006-1
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 868
Usuario SIGFE Juan González Yañez
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días 6.- PAGO Ellos pagos al proveedor por los bienes adquiridos o servicios contratados por la entidad licitante, deberá efectuarse por ésta dentro de los 45 días corridos siguientes a la recepción de la factura o del respectivo instrumento tributario de c
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Comunitario de Salud Familiar El Carmen
R.U.T. 61.607.006-1
Dirección de Facturación Isabel Riquelme N°448
Comuna El Carmen
Impuesto 150100
Dirección de Envío de la Factura Isabel Riquelme N°448
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Cesar Sepulveda
Razón Social CESAR LEONARDO SEPULVEDA SANCHEZ
R.U.T. 9.029.341-9
Sucursal Cesar Sepulveda
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
70151502
Control de plagas forestales1UnidadServicio de fumigación, Sanitización y desratización para el establecimiento. Servicio de fumigación, Sanitización y desratización para el establecimiento. $ 790.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 790.000 $ 790.000
Total Neto $ 790.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 150.100
TOTAL OC $ 940.100


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.