|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1057514-111-SE19 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
31-05-2019 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1057514-2-L119 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1057514-2-L119 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
Juan González Yañez |
|
Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
6.- PAGO
Ellos pagos al proveedor por los bienes adquiridos o servicios contratados por la entidad licitante, deberá efectuarse por ésta dentro de los 45 días corridos siguientes a la recepción de la factura o del respectivo instrumento tributario de c |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Hospital Comunitario de Salud Familiar El Carmen
|
|
R.U.T. |
61.607.006-1 |
|
Dirección de Facturación |
Isabel Riquelme N°448 |
|
Comuna |
El Carmen
|
|
Impuesto |
150100 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Isabel Riquelme N°448 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Cesar Sepulveda |
|
Razón Social |
CESAR LEONARDO SEPULVEDA SANCHEZ
|
|
R.U.T. |
9.029.341-9 |
|
Sucursal |
Cesar Sepulveda |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
70151502
| Control de plagas forestales | 1 | Unidad | Servicio de fumigación, Sanitización y desratización para el establecimiento. | Servicio de fumigación, Sanitización y desratización para el establecimiento. |
$ 790.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 790.000
|
$ 790.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 790.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 150.100
|
|
$ 940.100
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.