Orden de Compra. Nº1057514-141-SE19 "Pedido para el día 06/06/2019 "
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Comunitario de Salud Familiar El Carmen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057514-141-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-06-2019
Nombre de la Orden de Compra Pedido para el día 06/06/2019
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1975-7-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Hospital Comunitario de Salud Familiar El Carmen
R.U.T. 61.607.006-1
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 910 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días 12.- De la facturación y forma de pago Se deberá emitir factura, a nombre de HOSPITAL EL CARMEN, Rut 61.607.006-1. Pago al contado en Moneda Nacional chilenos, dentro de los 45 días, contados desde la fecha de recepción conforme de dicha factura y
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Comunitario de Salud Familiar El Carmen
R.U.T. 61.607.006-1
Dirección de Facturación Isabel Riquelme N°448
Comuna El Carmen
Impuesto 33711,89
Dirección de Envío de la Factura Isabel Riquelme N°448
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LOS PRODUCTORES
Razón Social ENRIQUE LEOPOLDO SALINAS ROGAZY
R.U.T. 12.707.438-0
Sucursal LOS PRODUCTORES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101634
Fruta fresca1UnidadFrutas y verduras frescas, pedido para entregar el día 06 de junio del 2019, se adjunta anexo con detalle.Frutas y verduras frescas, pedido para entregar el día 06 de junio del 2019, se adjunta anexo con detalle. $ 77.343,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.343 $ 77.343
52151704
Cucharas domésticas1UnidadOtros productos, pedido para entregar el día 06 de junio del 2019, se adjunta anexo con detalle.Otros productos, pedido para entregar el día 06 de junio del 2019, se adjunta anexo con detalle. $ 44.138,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.138 $ 44.138
70121504
Servicios de laboratorios lácteos1Unidad InternacionalLácteos y congelados, pedido para entregar el día 06 de junio del 2019, se adjunta anexo con detalle.Lácteos y congelados, pedido para entregar el día 06 de junio del 2019, se adjunta anexo con detalle. $ 55.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.950 $ 55.950
Total Neto $ 177.431
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 33.712
TOTAL OC $ 211.143


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.