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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057514-377-CC24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
23-10-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
LOS PRODUCTORES |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057514-11-LP22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL DE EL C
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R.U.T. |
61.607.006-1 |
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Dirección de Facturación |
ISABEL RIQUELME 448 |
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Comuna |
El Carmen
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Impuesto |
43963,91 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ISABEL RIQUELME 448 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
LOS PRODUCTORES |
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Razón Social |
ENRIQUE LEOPOLDO SALINAS ROGAZY
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R.U.T. |
12.707.438-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
LOS PRODUCTORES |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 1 | Unidad no definida | OTROS MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO MES DE SEPTIEMBRE | OTROS MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO MES DE SEPTIEMBRE |
$ 1.664,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.664
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$ 1.664
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60124506
| Utensilios de plástico de arena o agua, moldes o j | 1 | Unidad no definida | PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICOS MES DE SEPTIEMBRE | PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICOS MES DE SEPTIEMBRE |
$ 5.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.000
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$ 5.000
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24121804
| Latas de comida | 1 | Unidad no definida | ALIMENTOS DE PACIENTES MES DE SEPTIEMBRE | ALIMENTOS DE PACIENTES MES DE SEPTIEMBRE |
$ 224.725,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 224.725
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$ 224.725
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Total Neto
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$ 231.389
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 43.964
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$ 275.353
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.