Orden de Compra. Nº1057514-43-SE24 "ALIMENTACION Y OTROS "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL DE EL C
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057514-43-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-02-2024
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTACION Y OTROS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057514-11-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL DE EL C
R.U.T. 61.607.006-1
Dirección de Unidad de Compra ISABEL RIQUELME 448
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 394 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL DE EL C
R.U.T. 61.607.006-1
Dirección de Facturación Isabel Riquelme N°448
Comuna El Carmen
Impuesto 703185,44
Dirección de Envío de la Factura Isabel Riquelme N°448
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LOS PRODUCTORES
Razón Social ENRIQUE LEOPOLDO SALINAS ROGAZY
R.U.T. 12.707.438-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LOS PRODUCTORES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211901
Paños para herramientas1Unidad OTROS MATERIALES Y ÚTILES DIVERSOS ENERO 2024 OTROS MATERIALES Y ÚTILES DIVERSOS ENERO 2024 $ 598.413,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 598.413 $ 598.413
31211901
Paños para herramientas1UnidadINSUMOS DE ASEO MES DE ENERO 2024 INSUMOS DE ASEO MES DE ENERO 2024 $ 19.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.380 $ 19.380
93131608
Servicios de suministro de alimentos1UnidadALIMENTOS VARIOS MES DE ENERO DEL 2024.-ALIMENTOS VARIOS MES DE ENERO DEL 2024.- $ 3.083.183,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.083.183 $ 3.083.183
Total Neto $ 3.700.976
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 703.185
TOTAL OC $ 4.404.161


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.