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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057514-590-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
02-08-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ALIMENTACION Y OTROS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057514-11-LP22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
SEGUN BASES DE LICITACION |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL DE EL C
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R.U.T. |
61.607.006-1 |
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Dirección de Facturación |
ISABEL RIQUELME 448 |
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Comuna |
El Carmen
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Impuesto |
821306,92 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ISABEL RIQUELME 448 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
LOS PRODUCTORES |
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Razón Social |
ENRIQUE LEOPOLDO SALINAS ROGAZY
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R.U.T. |
12.707.438-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
LOS PRODUCTORES |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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93131608
| Servicios de suministro de alimentos | 1 | Unidad | ALIMENTOS VARIOS MES DE JULIO DEL 2023.- | ALIMENTOS VARIOS MES DE JULIO DEL 2023.-
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$ 3.306.393,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.306.393
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$ 3.306.393
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31211901
| Paños para herramientas | 1 | Unidad | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS JULIO DEL 2023 | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS JULIO DEL 2023 |
$ 980.028,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 980.028
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$ 980.028
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31211901
| Paños para herramientas | 1 | Unidad | INSUMOS DE ASEO MES DE JULIO DEL 2023 | INSUMOS DE ASEO MES DE JULIO DEL 2023 |
$ 36.247,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 36.247
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$ 36.247
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Total Neto
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$ 4.322.668
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 821.307
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$ 5.143.975
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.