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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057530-515-SE21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
28-12-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
GAS A GRANEL CUARTA SEMANA DICIEMBRE 2021 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
OFICIO 7561 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE PUERTO OCTAY
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R.U.T. |
61.602.261-K |
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Dirección de Facturación |
Pedro Montt N°601 |
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Comuna |
Puerto Octay
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Impuesto |
157747,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Pedro Montt N°601 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
EMPRESAS LIPIGAS S.A. |
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Razón Social |
EMPRESAS LIPIGAS S A
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R.U.T. |
96.928.510-k |
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Sucursal |
EMPRESAS LIPIGAS S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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15111507
| Gas ciudad | 2050 | Unidad no definida | GAS A GRANEL
Se solicita despachar en las 3 caldera del establecimiento, según la siguiente
distribución:- Hospital Existente
(Hospitalizados): 1240 lt.-
Contingencia : 600 lt
Casa Administrativa. : 210 lt | GAS A GRANEL
Se solicita despachar en las 3 caldera del establecimiento, según la siguiente
distribución:- Hospital Existente
(Hospitalizados): 1240 lt.-
Contingencia : 600 lt
Casa Administrativa. : 210 lt |
$ 405,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 830.250
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$ 830.250
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Total Neto
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$ 830.250
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 157.748
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$ 987.998
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.