Orden de Compra. Nº1057530-524-CM21 "INSUMO ASEO-BODEGA GENERAL"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE PUERTO OCTAY
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057530-524-CM21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-12-2021
Nombre de la Orden de Compra INSUMO ASEO-BODEGA GENERAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE PUERTO OCTAY
R.U.T. 61.602.261-K
Dirección de Unidad de Compra Pedro Montt N°601
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1989
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Mayor a 30 días
Justificación pago mayor a 30 días OFICIO 7516 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE PUERTO OCTAY
R.U.T. 61.602.261-K
Dirección de Facturación Pedro Montt N°601
Comuna Puerto Octay
Impuesto 156336,14
Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt N°601
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor OFIMASTER SPA
Razón Social OFIMASTER SPA
R.U.T. 78.307.160-6
Sucursal OFIMASTER SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-5-LR19
BOLSA DE BASURA VIRUTEX BIO 50 X 70 CM ROLLO 10 BOLSAS 30 UNIDADES6 (1638847) BOLSA DE BASURA VIRUTEX BIO 50 X 70 CM ROLLO 10 BOLSAS 30 UNIDADES(1638847) BOLSA DE BASURA VIRUTEX BIO 50 X 70 CM ROLLO 10 BOLSAS 30 UNIDADES ; Región de los Lagos ; Puerto Octay; Pedro Montt N°601 $ 13.205,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.230 $ 79.230
0
2239-5-LR19
TOALLA DE PAPEL INDUSTRIAL TORK ROLLO DE TOALLA DE PAPEL 2 UNIDADES60 (1639715) TOALLA DE PAPEL INDUSTRIAL TORK ROLLO DE TOALLA DE PAPEL 2 UNIDADES(1639715) TOALLA DE PAPEL INDUSTRIAL TORK ROLLO DE TOALLA DE PAPEL 2 UNIDADES ; Región de los Lagos ; Puerto Octay; Pedro Montt N°601 $ 8.468,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 508.080 $ 508.080
0
2239-5-LR19
BOLSA DE BASURA VIRUTEX BIO 70 X 90 CM ROLLO 10 BOLSAS 30 UNIDADES6 (1638848) BOLSA DE BASURA VIRUTEX BIO 70 X 90 CM ROLLO 10 BOLSAS 30 UNIDADES(1638848) BOLSA DE BASURA VIRUTEX BIO 70 X 90 CM ROLLO 10 BOLSAS 30 UNIDADES ; Región de los Lagos ; Puerto Octay; Pedro Montt N°601 $ 23.811,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.866 $ 142.866
0
2239-5-LR19
PAPEL HIGIENICO RETAIL TORK HOJA DOBLE ROLLO 50 M PAQUETE 8 UNIDADES 4 PAQUETES6 (1656812) PAPEL HIGIENICO RETAIL TORK HOJA DOBLE ROLLO 50 M PAQUETE 8 UNIDADES 4 PAQUETES(1656812) PAPEL HIGIENICO RETAIL TORK HOJA DOBLE ROLLO 50 M PAQUETE 8 UNIDADES 4 PAQUETES ; Región de los Lagos ; Puerto Octay; Pedro Montt N°601 $ 15.405,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.430 $ 92.430
Total Neto $ 822.606
Descuento $ 0
Cargos $ 216
IVA  19  % $ 156.336
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 979.158


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.