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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057531-1-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
10-02-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1057531-39-LE19 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057531-39-LE19 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Bienes y Servicios |
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Razón Social |
Hospital de Río Negro
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R.U.T. |
61.602.262-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Arturo Prat 791 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
Circular 34 Ministerio de Hacienda |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital de Río Negro
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R.U.T. |
61.602.262-8 |
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Dirección de Facturación |
Arturo Prat 791 |
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Comuna |
Río Negro
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Impuesto |
0,19 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Arturo Prat 791 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Maria Veronica |
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Razón Social |
Jorge Ivan Lespai Troquian
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R.U.T. |
10.075.499-1 |
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Sucursal |
Maria Veronica |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50101634
| Fruta fresca | 1 | Unidad | Convenio de suministro de frutas y verduras 1° semestre 2020
El valor a ser ingresado en el portal, debe indicar el valor de $ 1
Ingresar f30 | Convenio de Frutas y verduras primer semestre 2020 |
$ 1,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1
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$ 1
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Total Neto
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$ 1
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 0
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$ 1
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.