Orden de Compra. Nº1057531-138-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1057531-14-L119"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Río Negro
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057531-138-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 31-05-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1057531-14-L119
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057531-14-L119
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Hospital de Río Negro
R.U.T. 61.602.262-8
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 791
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 808
Usuario SIGFE caltamiranov
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Circular 34 ministerio hacienda
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Río Negro
R.U.T. 61.602.262-8
Dirección de Facturación Arturo Prat 791
Comuna Río Negro
Impuesto 26600
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 791
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIALIZADORA ILHABELLA EIRL
Razón Social IMPORTADORA EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MARLENE
R.U.T. 76.242.192-5
Sucursal COMERCIALIZADORA ILHABELLA EIRL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42142523
Agujas hipodérmicas1UnidadTROCAR DE OSTEOCLISIS ADULTO C/AGUJA 15G MARCA COOK MEDICAL. AGUJA DE OSTEOCLISIS - INFUSIÓN INTRAOSEA C-C-DIN-15.5G CON DOS ORIFICIOS LATERALES DISTALES . FECHA DE VENCIMIENTO 2021 SE ADJUNTA CATALOGO DE PRODUCTOS. VALOR INCLUYE FLETE. DESPACHO 2 DIAS. PUESTO EN BODEGA DPTO SALUD.cac $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000
42272012
Tubos o tuberías de succión20UnidadSONDA NELATON 8 FR DESECHABLE ESTERIL SE COTIZA POR UNIDAD. MARCA WELL LEAD SONDA NETALON CONFECIONADO EN LATEX , CILINDRICA, PRODUCTO ESTERIL DE UN SOLO USO. FECHA DE VENCIMIENTO 2021.SE ADJUNTA FICHA TECNICA DE PRODUCTO.VALOR INCLUYE FLETE. DESPACHO 2 DIAS. PUESTO EN BODEGA DPTO SALUD $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
42272012
Tubos o tuberías de succión50UnidadSONDA NELATON 10 FR DESECHABLE ESTERIL SE COTIZA POR UNIDAD. MARCA WELL LEAD SONDA NETALON CONFECIONADO EN LATEX , CILINDRICA, PRODUCTO ESTERIL DE UN SOLO USO. FECHA DE VENCIMIENTO 2021.SE ADJUNTA FICHA TECNICA DE PRODUCTO.VALOR INCLUYE FLETE. DESPACHO 2 DIAS. PUESTO EN BODEGA DPTO SALUD $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
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Tubos o tuberías de succión50UnidadSONDA NELATON 12 FR DESECHABLE ESTERIL SE COTIZA POR UNIDAD. MARCA WELL LEAD SONDA NETALON CONFECIONADO EN LATEX , CILINDRICA, PRODUCTO ESTERIL DE UN SOLO USO. FECHA DE VENCIMIENTO 2021.SE ADJUNTA FICHA TECNICA DE PRODUCTO.VALOR INCLUYE FLETE. DESPACHO 2 DIAS. PUESTO EN BODEGA DPTO SALUD $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
Total Neto $ 140.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 26.600
TOTAL OC $ 166.600


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.