Orden de Compra. Nº1057531-246-SE26 "Lic 7 - Insumos Odontopediatría y Endodoncia DENTAL 2026"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE RIO NEGRO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057531-246-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-06-2026
Nombre de la Orden de Compra Lic 7 - Insumos Odontopediatría y Endodoncia DENTAL 2026
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057531-7-LE26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE RIO NEGRO
R.U.T. 61.602.262-8
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 791
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1015
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE RIO NEGRO
R.U.T. 61.602.262-8
Dirección de Facturación Arturo Prat 791
Comuna Río Negro
Impuesto 44989,72
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 791
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Dipromed S.A. -
Razón Social DIPROMED S A
R.U.T. 86.397.000-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Dipromed S.A. -
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42151815
Conos para tornos y pulidores odontológicos17UnidadCONOS GUTAPERCHA TAPER 4% N° 40. Obligación claridad en fechas de vencimiento, considerar vencimiento MAYOR a 12 meses desde fecha licitación, aceptar despachos parciales y cumplir con Norma Técnica 226 del ISP gutapercha 40 , taper 4% sure endo $ 6.146,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.482 $ 104.482
42151815
Conos para tornos y pulidores odontológicos17UnidadCONOS GUTAPERCHA TAPER 4% N° 30. Obligación claridad en fechas de vencimiento, considerar vencimiento MAYOR a 12 meses desde fecha licitación, aceptar despachos parciales y cumplir con Norma Técnica 226 del ISPgutapercha 30 , taper 4% sure endo $ 6.146,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.482 $ 104.482
42151815
Conos para tornos y pulidores odontológicos2UnidadCONOS GUTAPERCHA TAPER 4% N° 45. Obligación claridad en fechas de vencimiento, considerar vencimiento MAYOR a 12 meses desde fecha licitación, aceptar despachos parciales y cumplir con Norma Técnica 226 del ISPgutapercha 45 , taper 4% sure endo $ 6.146,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.292 $ 12.292
42151815
Conos para tornos y pulidores odontológicos2UnidadCONOS GUTAPERCHA TAPER 4% N° 55. Obligación claridad en fechas de vencimiento, considerar vencimiento MAYOR a 12 meses desde fecha licitación, aceptar despachos parciales y cumplir con Norma Técnica 226 del ISPgutapercha 55 , taper 4% sure endo $ 6.146,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.292 $ 12.292
30201903
Unidades dentales1UnidadEUCALIPTOL, USO ODONTOLÓGICO, VENCIMIENTO 2027-2028. Obligación claridad en fechas de vencimiento, considerar vencimiento MAYOR a 12 meses desde fecha licitación, aceptar despachos parciales y cumplir con Norma Técnica 226 del ISPCAR0001002 Eucaliptol 10ml $ 3.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.240 $ 3.240
Total Neto $ 236.788
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 44.990
TOTAL OC $ 281.778


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.