Orden de Compra. Nº1057531-535-CC22 "MOV - Mant Prevent Mercedes Benz LXFG16 HRN 70000k"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Río Negro
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057531-535-CC22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-09-2022
Nombre de la Orden de Compra MOV - Mant Prevent Mercedes Benz LXFG16 HRN 70000k
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057532-69-LQ20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Hospital de Río Negro
R.U.T. 61.602.262-8
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 791
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1492
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Río Negro
R.U.T. 61.602.262-8
Dirección de Facturación Arturo Prat 791
Comuna Río Negro
Impuesto 51388,73
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 791
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor KAUFMANN S.A - SUC. OSORNO
Razón Social KAUFMANN S A VEHICULOS MOTORIZADOS
R.U.T. 92.475.000-6
Sucursal KAUFMANN S.A - SUC. OSORNO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180104
Reparación de tren delantero o trasero1Unidad no definidaMANTENCION PREVENTIVA MERCEDES BENZ 70000km PLACA LXFG 16 HOSPITAL RIO NEGRO SEGUN OT 203637961 ADJUNTAMANTENCION PREVENTIVA MERCEDES BENZ 70000km PLACA LXFG 16 HOSPITAL RIO NEGRO SEGUN OT 203637961 ADJUNTA $ 270.467,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 270.467 $ 270.467
Total Neto $ 270.467
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 51.389
TOTAL OC $ 321.856


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.