Orden de Compra. Nº1057531-752-AG22 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057531-278-COT22. ART ASEO- Varios"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE RIO NEGRO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057531-752-AG22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-12-2022
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057531-278-COT22. ART ASEO- Varios
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE RIO NEGRO
R.U.T. 61.602.262-8
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 791
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2140
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE RIO NEGRO
R.U.T. 61.602.262-8
Dirección de Facturación Arturo Prat 791
Comuna Río Negro
Impuesto 79535,52
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 791
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Mansur
Razón Social MANTENCIONES Y NEGOCIOS DEL SUR LIMITADA
R.U.T. 76.075.976-7
Sucursal Mansur
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131816
Desodorantes12BidónDESODORANTE AMBIENTAL LIQUIDO (BIDON 5LT). Obligación adjuntar ficha Técnica con foto de productos, considerar entrega en Hospital Rio Negro.  $ 8.624,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.488 $ 103.488
12141901
Cloro Cl24UnidadLIMPIADOR CLORO GEL 900 CC. Obligación adjuntar ficha Técnica con foto de productos, considerar entrega en Hospital Rio Negro.  $ 858,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.592 $ 20.592
53131635
Hisopo12UnidadHISOPOS PARA WC. Obligación adjuntar ficha Técnica con foto de productos, considerar entrega en Hospital Rio Negro.  $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.880 $ 11.880
47131810
Productos para lavar platos48UnidadLAVALOZAS TIPO QUIX 750 ML. Obligación adjuntar ficha Técnica con foto de productos, considerar entrega en Hospital Rio Negro.  $ 996,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.808 $ 47.808
47131803
Desinfectantes domésticos48UnidadDESINFECTANTE SPRAY TIPO IGENIX O- LYSOFORM. Obligación adjuntar ficha Técnica con foto de productos, considerar entrega en Hospital Rio Negro.  $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.120 $ 81.120
47121605
Limpiadores de suelo50UnidadREMOVEDOR DE CERA X 900 ML. Obligación adjuntar ficha Técnica con foto de productos, considerar entrega en Hospital Rio Negro.  $ 2.772,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.600 $ 138.600
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables24ParGUANTE DOMESTICO TALLA L O NUMERO 9 AMARILLO. Obligación adjuntar ficha Técnica con foto de productos, considerar entrega en Hospital Rio Negro.  $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.120 $ 15.120
Total Neto $ 418.608
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 79.536
TOTAL OC $ 498.144


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.